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梓橦宫(832566) - 内部控制审计报告
梓橦宫梓橦宫(BJ:832566)2025-04-28 00:00

四川梓幢宫药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 05 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ag.cnof.gov.cn)"进行全 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://a 报告编码:浙26AKU802VK 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6188号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,梓撞宫公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...