宁新新材(839719) - 江西宁新新材料股份有限公司内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计江西宁新新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 宁新新材公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]
财务报告审计 - 审计江西宁新新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 宁新新材公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]