晶赛科技(871981) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计晶赛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为晶赛科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字盖章日期为2025年04月25日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是晶赛科技董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计晶赛科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为晶赛科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字盖章日期为2025年04月25日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是晶赛科技董事会责任[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]