Workflow
康希诺(688185) - 内部审计管理制度(2025年10月)
2025-10-27 17:31

第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律法规相关规定; 康希诺生物股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康希诺生物股份公司(以下简称"公司")的经营管理,加强内 部控制与审计监督,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市规则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《董事会审计委员会工作细则》《内部控制评价制度》等规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 (二)提高公司经营的 ...