中芯国际(688981) - 中芯国际内部审计管理制度
第二条 本制度所称的内部审计是一种独立、客观的监督评价和建议活动, 通过运用系统、规范的方法,审查和评价公司业务活动及内部控制等方面的适当 性和有效性,以促进公司完善治理,提升价值,实现经营目标。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的企业。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 Semiconductor Manufacturing International Corporation (中芯国际集成电路制造有限公司) 内部审计管理制度 (董事会于 2004 年 10 月 26 日采纳,并分别于 2005 年 7 月 2 日、2015 年 11 月 10 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 4 月 30 日、2022 年 8 月 11 日及 2025 年 11 月 13 日经董事会修订) 第一章 总 则 第一条 为 了 进 一 步 明 确 Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)(以下简称"公司")内部审计的 职责权限,加强内部审计工作管理,提高内部审计工作质量,发挥内部审计在强 化公司管理、提高经 ...