金财互联(002530) - 金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度(2025年12月)
金财互联金财互联(SZ:002530)2025-12-12 17:17

审计委员会职责 - 履行协调审计时间、审核财务信息等多项职责[2] - 与事务所、财务总监协商确定审计时间[3] - 进场前与注册会计师沟通并评估其能力等[3] - 进场后与会计师保持沟通并审阅报表[3] 审计流程要求 - 审计完成后事务所五个工作日内提交审核[4] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[4] 事务所管理 - 续聘时评价事务所工作并提交表决[4] - 原则上年报审计期间不改聘,改聘需评估[4] 其他事项 - 督促事务所及人员履行保密义务[5] - 可成立工作小组并授权相关工作[5]

金财互联(002530) - 金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度(2025年12月) - Reportify