中国民航信息网络(00696) - 审计委员会工作规则
2025-12-18 19:47

(于 2000 年 10 月 18 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。) 中国民航信息网络股份有限公司 审计委员会工作规则 本工作规则已包括截至2025年12月18日的所有修订。最近一次修订,乃经本公司2025年12月18日 举行的董事会批准。 本工作规则的英文版仅为中文版之翻译文本。如英文版与中文版有任何歧义,概以中文版为准。 审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 组成 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上 市规则》(以下简称"上市规则")之附录十四《企业管治守则》(以 下简称"《企业管治守则》")、《审核委员会有效运作指引》、《上 市公司治理准则》、中国民航信息网络股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")《章程》及其他有关规定,本公司董事会决议设 立审计委员会(原名为审核及风险管理委员会(监督委员会))、并 制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,行使《公司法》规定的监 事会的职权,主要负责审核公司财务信息及其披露、监察公司的财务 汇报程序、内部监控、监督及风险管理工作,与管理层、内部核数机 构及外聘核数师保持良好的沟通。公司应 ...