凯发电气(300407) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对凯发电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为凯发电气2024年12月31日财报内控有效[7]
审计相关 - 审计公司对凯发电气2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为凯发电气2024年12月31日财报内控有效[7]