凯瑞德(002072) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计报告编号为尤振专审字[2026]第0039号[1][2] - 审计凯瑞德公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司在该日保持了有效财务报告内部控制[6]
财务审计 - 审计报告编号为尤振专审字[2026]第0039号[1][2] - 审计凯瑞德公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 公司在该日保持了有效财务报告内部控制[6]