浙江东日(600113) - 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告
浙江东日浙江东日(SH:600113)2026-03-06 22:30

审计安排 - 2025年3月6日审议通过续聘致同所为2025年度审计机构[4] - 2025年12月30日召开审前沟通会议[4] - 2026年2月14日召开工作沟通会议[4] - 2026年3月5日审议通过2025年年度报告等议案[5] 审计评价 - 致同所认为财务报表编制合规,公允反映财务状况等[3] - 致同所认为公司保持有效财务报告内部控制[3] - 审计委员会认为致同所具备资质能力,表现良好[4][5] - 致同所按时完成审计,行为规范,报告客观[6]

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