宝胜股份(600973) - 宝胜科技创新股份有限公司2025年度内部控制审计报告
宝胜股份宝胜股份(SH:600973)2026-03-13 22:02

审计相关 - 大信会计师事务所审计宝胜股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月13日[7] 内部控制 - 宝胜股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任界定 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

宝胜股份(600973) - 宝胜科技创新股份有限公司2025年度内部控制审计报告 - Reportify