合富中国(603122) - 合富中国2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计合富中国2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2026年3月13日[12] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是合富中国董事会的责任[4] - 内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 合富中国于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]