中信出版(300788) - 2025年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥4%[8] - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准为≥0.5%[8] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥1000万元[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[12]