石化油服(600871) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是石化油服董事会的责任[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对石化油服2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计认为公司在该日重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是石化油服董事会的责任[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制审计 - 审计公司对石化油服2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计认为公司在该日重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6]