世纪鼎利(300050) - 内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对世纪鼎利2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计公司认为世纪鼎利在该日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计情况 - 审计公司对世纪鼎利2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计公司认为世纪鼎利在该日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]