思泰克(301568) - 2025年度内部控制评价报告
思泰克思泰克(SZ:301568)2026-03-19 20:45

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合厦门思泰克智能科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")负责监督及评估公司的内部控制。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果, ...

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