中远海控(601919) - 中远海控2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 信永中和会计师事务所审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计相关 - 信永中和会计师事务所审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]