ST炼石(000697) - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[1][3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为公司合并报表的100%[4] 缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按营收、利润等指标认定[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失等认定[9] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11]
内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[1][3] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为公司合并报表的100%[4] 缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按营收、利润等指标认定[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按财产损失等认定[9] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11]