晶赛科技(920981) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计晶赛科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 晶赛科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 容诚会计师认为晶赛科技2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 签字注册会计师为宁云、鲁意宏、许亚俊,报告日期为2026年3月19日[8]