ST炼石(000697) - 2025年度内控审计报告
财务内控评价 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司自我评价以2025年12月31日为基准日,重大方面保持有效财务报告内部控制,未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额100%[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[17][18] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[19] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 注册金额 - 公司注册相关金额为6000万元[23]