联迪信息(920790) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月20日[10]
财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月20日[10]