黄山胶囊(002817) - 2025年内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为[2026]京会兴昌华内审字第000003号[8] - 审计对象为安徽黄山胶囊股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[8] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[9] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[10] 事务所信息 - 会计师事务所统一社会信用代码为91110114686901101X[18] - 会计师事务所注册资本为810万元[18] - 会计师事务所成立日期为2009年3月11日[18] 人员信息 - 汪和俊注册会计师证书编号340101420027,发证日期2005年7月6日[20] - 潘涛注册会计师证书编号110000100053,有工作单位变更事项登记[24]