中国石化(600028) - 内部控制审计报告
2026-03-22 16:00

审计相关 - 毕马威审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年3月20日[10] 内控责任 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]

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