金财互联(002530) - 内部控制审计报告
金财互联金财互联(SZ:002530)2026-03-23 16:30

内部控制 - 审计金财互联2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

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