海螺水泥(600585) - 2025年度内部控制审计报告
2026-03-24 19:48

审计相关 - 安永华明审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2026年3月24日[8] 内控职责 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 人员资质 - 陆阳(110002430428)通过2020年、2021年年检[17] 机构资质 - 安永华明上海分所相关证书经检验合格,继续有效一年[16]

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