力生制药(002393) - 天津力生制药股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[4] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报≥10%为重大缺陷等[6] - 财务报告资产总额潜在错报≥5%为重大缺陷等[6] - 非财务报告直接财产损失≥利润总额10%为重大缺陷等[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] 其他说明 - 2025年度无其他内部控制相关重大事项说明[12] - 报告发布时间为2026年3月25日[13]