华能国际电力股份(00902) - 海外监管公告
审计相关 - 公司按规则作出公告[3] - 审计公司对2025年12月31日财报内控有效性审计[6] - 立信于2026年3月24日发布审计报告[11] 责任界定 - 公司董事会负责内控健全实施与评价[7] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露缺陷[8] 审计结果 - 审计公司认为公司2025年底保持有效财报内控[10] 风险提示 - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[9]
审计相关 - 公司按规则作出公告[3] - 审计公司对2025年12月31日财报内控有效性审计[6] - 立信于2026年3月24日发布审计报告[11] 责任界定 - 公司董事会负责内控健全实施与评价[7] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露缺陷[8] 审计结果 - 审计公司认为公司2025年底保持有效财报内控[10] 风险提示 - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[9]