中国人寿(601628) - 中国人寿内部控制审计报告(2025年12月31日)
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司认为公司2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司认为公司2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2]