金力永磁(300748) - 内部控制审计报告(2025年12月31日)
审计报告信息 - 审计报告针对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 文号为安永华明(2026)专字第70036270_A01号[2] - 出具时间为2026年3月25日[7] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计报告信息 - 审计报告针对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 文号为安永华明(2026)专字第70036270_A01号[2] - 出具时间为2026年3月25日[7] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]