中国人寿(02628) - 海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年度内部控制审计报告
2026-03-25 18:20

审计报告 - 公司于2026年3月25日刊登2025年度内部控制审计报告[3] - 审计报告审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[7] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[8] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[9] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[11]

中国人寿(02628) - 海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司2025年度内部控制审计报告 - Reportify