中国广核(003816) - 华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年度 内部控制评价报告的核查意见 1 安全管理、招标采购、购销业务、资产管理、合同履行、资金管控、舆情管理等 重要领域管控情况;2024 年及以往年度内控缺陷整改情况;重点关注的领域主 要包括工程项目、合同管理、采购业务等。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为中国广核电力股份有限公司(以下简称"中国广核"、"公司"或"发行 人")向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对中国广核 2025 年度内部控制评价报告进行了核查,具体情况如下: 一、公司内部控制具体情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的主要单位为公司本部及主要子公司。纳入本次评价 范围的主要子公司包括:广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电 有限公司、阳江核电有限公司、福建宁德核电有限公司、中广核 ...