新天绿能(600956) - 新天绿能2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 安永华明审计新天绿色能源2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 安永华明出具审计报告日期为2026年3月25日[7] 责任界定 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]