恒瑞医药(01276) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及26家一级子公司[10] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[11] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和利润总额潜在错报标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失标准[17] 内部控制评价结果 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷,财务报告内部控制有效[7][8] - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内部控制缺陷[18][19] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19][20]