恒瑞医药(01276) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对江苏恒瑞医药2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[8]
财务审计 - 审计公司对江苏恒瑞医药2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[8]