泰林生物(300813) - 内部控制审计报告
泰林生物泰林生物(SZ:300813)2026-03-26 17:03

财务报告审计 - 审计泰林生物2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 泰林生物于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

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