九芝堂(000989) - 2025年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计九芝堂2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] - 内控存在固有局限性[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
财务内控 - 审计九芝堂2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见[5] - 内控存在固有局限性[6] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]