中芯国际(688981) - 中芯国际2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 安永华明审计中芯国际2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中芯国际董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 安永华明认为中芯国际在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第70017693_B02号,日期为2026年3月26日[2][7]
审计相关 - 安永华明审计中芯国际2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中芯国际董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 安永华明认为中芯国际在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第70017693_B02号,日期为2026年3月26日[2][7]