中国平安(601318) - 中国平安内部审计管理办法(2026版)
中国平安保险(集团)股份有限公司 内部审计管理办法(2026 版) 第一章 总 则 第一条 为规范中国平安保险(集团)股份有限公司(以下 简称"集团"或"集团公司")内部审计工作,健全内部审计体 系,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《保 险集团公司监督管理办法》《保险机构内部审计工作规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律法规及监管政策规定,以及《中国平安保险(集团)股份有 限公司稽核监察制度》,制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司,同时适用于集团统筹指导 成员公司开展内部审计工作,各成员公司应在符合相关公司治理 原则的前提下,落实集团对于内部审计工作管理的要求,并结合 相关监管规定和实际情况,参照本办法建立和完善本公司的内部 审计制度。 第三条 本办法所称内部审计,是一种独立、客观的确认和 咨询活动,它通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改 善集团及成员公司的业务经营、内部控制和风险管理适当性和有 效性,以促进集团及成员公司完善治理、增加价值和实现目标。 -1- 第四条 内部审计工作的目标是推动集团及成员公司遵循国 家有关法律法规、监管规定以 ...