久之洋(300516) - 2025年年度内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计久之洋2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚认为久之洋在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字日期为2026年3月25日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是久之洋董事会责任[4] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计久之洋2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚认为久之洋在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 报告签字日期为2026年3月25日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是久之洋董事会责任[4] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]