中远海能(01138) - 信永中和:中远海能2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 信永中和审计中远海能2025年12月31日财务报告内控有效性[6] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[7] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[8] 内控结论 - 中远海能2025年12月31日财务报告内控重大方面有效[10] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[9]
内部控制审计 - 信永中和审计中远海能2025年12月31日财务报告内控有效性[6] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[7] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[8] 内控结论 - 中远海能2025年12月31日财务报告内控重大方面有效[10] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[9]