中国平安(02318) - 海外监管公告 - 中国平安保险(集团)股份有限公司2025年度内部控制审...
2026-03-26 22:05

审计报告 - 发布中国平安2025年度内部控制审计报告[3] - 审计截止日期为2025年12月31日[5][6] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[8] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[9] - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[10]

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