青岛啤酒股份(00168) - 海外监管公告
2026-03-26 22:43

审计报告信息 - 公告为青岛啤酒2025年度内部控制审计报告[4] - 审计期间为2025年12月31日止年度[6] - 审计报告日期为2026年3月26日[12] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[8] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[9] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[11] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[10]

青岛啤酒股份(00168) - 海外监管公告 - Reportify