中国太保(02601) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告
2026-03-26 22:39

业绩总结 - 报告期内公司财务报告和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷,个别流程一般缺陷可控并整改[22][24] - 上一年度内部控制缺陷已得到整改[25] - 报告期内公司内部控制达到目标,未发现重大和重要缺陷[26] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表相应总额之比均为98.94%[13] - 保险业务收入重大缺陷为影响≥0.5%,重要缺陷为0.125% - 0.5%,一般缺陷<0.125%[20] - 合并财务报表税前利润重大缺陷定量标准为造成直接损失≥5%[21] - 合并财务报表税前利润重要缺陷定量标准为1.25%≤造成直接损失<5%[21] - 合并财务报表税前利润一般缺陷定量标准为造成直接损失<1.25%[21] 未来展望 - 2026年内部控制工作将深化风险防控体系建设,推动内控管理模式创新[26] 其他 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,无重大缺陷[9][10] - 纳入评价范围的主要单位包括中国太平洋保险(集团)股份有限公司等[12] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖治理结构、风险评估等多项内容[14] - 重点关注的高风险领域包括治理结构、风险评估等方面[15] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[17] - 财务报告内部控制缺陷评价分重大、重要、一般三个等级[19] - 非财务报告内部控制缺陷认定采取定量与定性分析相结合,分三个等级[20][21] - 董事长(经董事会授权)为傅帆[27]

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