海尔智家(06690) - 海外监管公告 - 海尔智家股份有限公司内部控制审计报告;海尔智家股份有限...
内部控制评价 - 审计公司认为海尔智家2025年12月31日财务报告内控有效[11] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效且无重大缺陷[16] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] 评价范围 - 2025年度内控评价纳入众多法人公司[20] - 纳入评价单位资产总额占比89%[21] - 纳入评价单位营收占比87%[21] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控各指标潜在错报缺陷标准[26][28] 缺陷情况 - 报告期无内控重大、重要、一般缺陷及未整改缺陷[29][30]