华虹公司(688347) - 2025年度内部控制审计报告
2026-03-27 09:19

审计相关 - 安永华明对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 安永华明认为公司重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第70013197_B03号[2][7] - 审计报告日期为2026年3月26日[7] 职责相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]

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