华电国际(600027) - 2025年内部控制评价报告
业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额84.46%,营收占比77.4%[7] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷,对一般缺陷拟订整改方案[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,对一般缺陷即改[18] 未来展望 - 下一年改进工作能力,持续开展内部控制评价工作[19]