华虹公司(688347) - 2025年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2026年公司将结合外部环境和业务需求优化内控环境、完善制度流程[19]
业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2026年公司将结合外部环境和业务需求优化内控环境、完善制度流程[19]