乾照光电(300102) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对乾照光电2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立、实施和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计公司对乾照光电2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立、实施和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]