佳电股份(000922) - 众环审字(2026)1400004号哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司内部控制审计报告(2025年度)
审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2026)1400004号[1][2] - 审计对象为佳木斯电机股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告签署日期为2026年3月26日[7]