*ST交投(002200) - 2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计云南交投生态科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有一定风险[4] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]
财务审计 - 审计云南交投生态科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有一定风险[4] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]